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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 33.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.413.275

Retención DNCP
₲ 117.635
Retención IVA
₲ 909.545
Retención Renta
₲ 909.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-176528
Monto Contrato
₲ 78.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.800.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.800.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367897
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 129/2019 ?SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UOC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas