Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002369
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.634.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77076
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.307.290
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.874
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 153.668
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 153.668
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTECH S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026795-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            218
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12013-19-173520
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 141.152.883
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.152.883
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359314
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        