Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 5.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.672
Retención DNCP
₲ 19.456
Retención IVA
₲ 150.436
Retención Renta
₲ 150.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173520
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.152.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.152.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
