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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 49.227.273
Nro. Solicitud de Transferencia
121349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.750.455

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.476.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES (CEAMSO-PARAGUAY)
RUC
80016513-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-175213
Monto Contrato
₲ 541.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.244.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.244.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352211
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN DE LA LOMA SAN JERÓNIMO, PLAN DE GESTIÓN DE LA PLAZA FERIAL Y DEL CENTRO COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep