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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-29685
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Muebles (armario, sillas, cerrajeria)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro