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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-21970
Monto Contrato
₲ 71.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.421.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.421.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210850
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion