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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004474
Monto de la Factura
₲ 2.133.460
Nro. Solicitud de Transferencia
123714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.683

Retención DNCP
₲ 9.407
Retención IVA
₲ 58.185
Retención Renta
₲ 58.185
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-201310
Monto Contrato
₲ 43.648.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.695.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.695.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392538
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas