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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.471

Retención DNCP
₲ 13.893
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 104.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-206882
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.918.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.918.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire - Contrato abierto - plurianual
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas