Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014356
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.697.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139156
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.611.962
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.810
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 73.576
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
        
                                    RUC
                            
            80096504-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            06,01,01,02,02,02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28005-22-216537
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.336.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.099.175
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.099.175
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            415924
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Resmas de Papel con criterios sostenibles para la Universidad Nacional de Concepción
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        