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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.548

Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
12, 04, 02, 10, 04 FH
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218227
Monto Contrato
₲ 15.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.180.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.180.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado