Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102119
Monto de la Factura
₲ 1.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108446
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51653
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.533.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.533.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico