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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0102096
Monto de la Factura
₲ 1.752.990
Nro. Solicitud de Transferencia
54551
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.990

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51653
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.533.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.533.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico