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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022819
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53144
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.284.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.284.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232550
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico