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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 11.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28211
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.984.124

Retención DNCP
₲ 41.586
Retención IVA
₲ 269.614
Retención Renta
₲ 212.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122105
Monto Contrato
₲ 34.365.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.925.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.925.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4