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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 683.340
Nro. Solicitud de Transferencia
27068
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.855

Retención DNCP
₲ 2.485
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130731
Monto Contrato
₲ 12.313.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.250.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317475
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacio de aire acondicionado.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4