Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011112
Monto de la Factura
₲ 4.744.216
Nro. Solicitud de Transferencia
91639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.603.840
Retención DNCP
₲ 18.215
Retención IVA
₲ 29.225
Retención Renta
₲ 92.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-118949
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.254.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.254.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3