Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007662
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137527
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.918.661
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 85.884
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 657.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 438.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERIGRAF S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80035723-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            55
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-16-128173
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 56.514.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.199.823
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.199.823
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307188
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Informatica, Sistemas Computarizados e Impresión digital.-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        