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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020457
Monto de la Factura
₲ 1.033.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174670
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.840

Retención DNCP
₲ 3.683
Retención IVA
₲ 28.186
Retención Renta
₲ 18.791
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124569
Monto Contrato
₲ 9.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.570.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES MEDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3