Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020460
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.125.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174670
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.971.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.137
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 85.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            877894-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            74/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-16-124569
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.113.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.570.911
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.570.911
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            314106
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES MEDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        