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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009715
Monto de la Factura
₲ 2.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.170

Retención DNCP
₲ 9.148
Retención IVA
₲ 70.009
Retención Renta
₲ 46.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132799
Monto Contrato
₲ 67.757.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.935.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.935.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón con Criterios Sustentables.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2