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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026861
Monto de la Factura
₲ 9.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.734.768

Retención DNCP
₲ 32.732
Retención IVA
₲ 250.500
Retención Renta
₲ 167.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121633
Monto Contrato
₲ 60.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.626.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.626.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3