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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026887
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.691

Retención DNCP
₲ 7.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121633
Monto Contrato
₲ 60.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.626.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.626.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3