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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.162

Retención DNCP
₲ 11.475
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 58.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132657
Monto Contrato
₲ 61.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.388.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.388.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (PLURIANUAL 2016 - 2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2