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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 18.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.035.370

Retención DNCP
₲ 67.585
Retención IVA
₲ 517.227
Retención Renta
₲ 344.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129723
Monto Contrato
₲ 99.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.798.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.798.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3