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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018692
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113

Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123569
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302150
Nombre de la Licitación
Adq. de Pólizas de Seguro
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4