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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.153

Retención DNCP
₲ 14.165
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 72.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
122/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130383
Monto Contrato
₲ 18.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.751.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.751.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3