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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 3.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.868

Retención DNCP
₲ 12.587
Retención IVA
₲ 96.327
Retención Renta
₲ 64.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122035
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.782.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.782.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4