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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083333
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.140.247

Retención DNCP
₲ 127.935
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 652.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122519
Monto Contrato
₲ 67.344.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.494.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.494.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301342
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL - OBSEQUIOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2