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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 3.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.274

Retención DNCP
₲ 12.521
Retención IVA
₲ 95.823
Retención Renta
₲ 63.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119638
Monto Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.548.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.548.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301967
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6