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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907

Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 53.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125970
Monto Contrato
₲ 51.549.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.528.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.528.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306902
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de aire acondicionado
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1