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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 13.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.876.293

Retención DNCP
₲ 48.252
Retención IVA
₲ 369.273
Retención Renta
₲ 246.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
4/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120719
Monto Contrato
₲ 128.496.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.313.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.313.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303047
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5