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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 12.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.801.684

Retención DNCP
₲ 44.225
Retención IVA
₲ 338.455
Retención Renta
₲ 225.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
4/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120719
Monto Contrato
₲ 128.496.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.313.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.313.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303047
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5