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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 5.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.900

Retención DNCP
₲ 18.691
Retención IVA
₲ 143.045
Retención Renta
₲ 95.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121637
Monto Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.399.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.399.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4