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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109

Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122535
Monto Contrato
₲ 11.482.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERÉNDUM 2016) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2