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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008988
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.308.531

Retención DNCP
₲ 13.287
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
90/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129074
Monto Contrato
₲ 5.014.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.833.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.833.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5