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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 14.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59191
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.516.305

Retención DNCP
₲ 50.650
Retención IVA
₲ 387.627
Retención Renta
₲ 258.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120594
Monto Contrato
₲ 23.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.164.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.164.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4