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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 10.563.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.045.981

Retención DNCP
₲ 37.646
Retención IVA
₲ 288.104
Retención Renta
₲ 192.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125132
Monto Contrato
₲ 29.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.727.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.727.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4