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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689

Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 31.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123751
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.798.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.798.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306890
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1