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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003441
Monto de la Factura
₲ 261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.051

Retención DNCP
₲ 949
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120636
Monto Contrato
₲ 54.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.801.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.801.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5