Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 3.413.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.272
Retención DNCP
₲ 12.165
Retención IVA
₲ 93.098
Retención Renta
₲ 62.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130451
Monto Contrato
₲ 9.448.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.985.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.985.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314807
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4