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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016020
Monto de la Factura
₲ 16.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.630.764

Retención DNCP
₲ 58.588
Retención IVA
₲ 453.000
Retención Renta
₲ 453.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-208473
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.499.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.499.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura