Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.240
Retención DNCP
₲ 1.990
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 20.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.779.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.779.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico