Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001527
Monto de la Factura
₲ 697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.909
Retención DNCP
₲ 2.459
Retención IVA
₲ 19.009
Retención Renta
₲ 19.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.494.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.494.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico