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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0001531
Monto de la Factura
₲ 986.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.340

Retención DNCP
₲ 3.480
Retención IVA
₲ 26.905
Retención Renta
₲ 26.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.494.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.494.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico