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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005763
Monto de la Factura
₲ 1.205.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.951

Retención DNCP
₲ 4.210
Retención IVA
₲ 32.888
Retención Renta
₲ 43.851
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.200.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.200.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico