Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.545
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105593
Monto Contrato
₲ 61.181.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287011
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado