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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927

Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105593
Monto Contrato
₲ 61.181.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287011
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado