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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 3.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.095.445

Retención DNCP
₲ 11.600
Retención IVA
₲ 88.773
Retención Renta
₲ 59.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106512
Monto Contrato
₲ 76.143.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.798.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado