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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004032
Monto de la Factura
₲ 4.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.839

Retención DNCP
₲ 14.843
Retención IVA
₲ 113.591
Retención Renta
₲ 75.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104837
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.397.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286873
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado