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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003651
Monto de la Factura
₲ 11.257.100
Nro. Solicitud de Transferencia
139594
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.491.617

Retención DNCP
₲ 39.298
Retención IVA
₲ 307.012
Retención Renta
₲ 409.349
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-206596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.004.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.004.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396047
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social